Nemzetközi internetes bevételek. 1. Elektronikus hirdetések

NAV - Tájékoztató a virtuális játékok adókötelezettségéről

Hol adózik a nemzetközi e-kereskedelemből származó bevétel? Portfolio Cikk mentése Megosztás meghatározó év volt a nemzetközi elektronikus kereskedelem adózási kérdéseit illetően. Az OECD módosította a kettős adóztatási egyezmények alapját képező modellegyezmény kommentárját annak érdekében, hogy egyértelművé váljon, milyen esetekben és hol kell társasági adót fizetni azoknak, akik elektronikusan értékesítenek egy másik országban.

gyors pénz adena be

A modellegyezmény kommentárját a magyar kettős adóztatási egyezmények értelmezésénél is figyelembe kell venni. A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is. A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a Portfolio Signature cikkeire.

segít pénzt keresni otthon

Tudj meg többet Az egyezmények alapján csak akkor kell a külföldinek Magyarországon ilyen ügylet után adót fizetnie, ha nemzetközi internetes bevételek elektronikus kereskedelmi tevékenysége egy magyarországi telephelyhez kötődik. A telephely egy olyan állandó üzleti létesítmény, berendezés, amely segítségével rendszeresen, tartósan vállalkozási tevékenységet folytatnak.

A kettős adóztatási egyezmények szabályait a hagyományos ügyletek alapján dolgozták ki, és sok esetben értelmezhetetlenné váltak a digitális szolgáltatások esetében. Az értelmezési problémát az okozza, hogy az elektronikus kereskedelemben nem szükséges a hagyományos értelmű "telephely" felállítása.

Külföldről származó jövedelmek bevallása

Ráadásul az úgynevezett digitalizált termékek, szolgáltatások esetében zene, film, szoftver, digitalizált könyvkiadás, szórakoztatás, elektronikus média az import nem megy át a vámhatáron, ezért gyakorlatilag lehetetlen ellenőrizni ennek forgalmát.

A gond az, hogy miközben az elektronikus módon nyújtott szolgáltatások, termékek mára jelentékeny volument értek el, addig az e-kereskedelemből származó jövedelem adózatlan marad abban az országban, ahol az értékesítés történik. Ha egy külföldi cég digitális "terméket" ad el Magyarországra, akkor a kérdés az, hogy ez az értékesítés adóköteles lesz-e Magyarországon.

értékelje az opciót

De a kérdés fordítva is feltehető: ha egy magyar cég értékesít ilyen "termékeket" az Interneten egy másik országba, akkor vajon ott adókötelessé válik ez az értékesítés?

A válaszhoz meg kell vizsgálni azt, hogy a külföldinek van-e adóköteles telephelye Magyarországon. Az OECD új értelmezése ebben a tekintetben a következő: A honlap, amelynek segítségével értékesítik ezeket nemzetközi internetes bevételek termékeket, önmagában még nem lesz telephely.

Ebben a tekintetben ugyanis a honlap elektronikus információk és szoftver kombinációjának tekinthető és nem értendő bele az a számítógép, amelyről a honlap letölthető.

A telephellyé váláshoz azonban az is szükséges, hogy ez a szerver meghatározott ideig legyen ugyanazon a helyen állandóság kritériuma és az elektronikus kereskedelmi tevékenységet ténylegesen ezen a szerveren keresztül végezzék.

  • Az szja-bevallásával kapcsolatos friss változások - Adó Online
  • A jövedelemadó bevallások mumusai, avagy mit kezdjünk külföldről származó jövedelmünkkel?
  • Rovat: Adó Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra.
  • Milyen könnyű keresni a bitcoinokat
  • Külföldről származó jövedelmek bevallása - Adó Online
  • Külföldi jövedelem adózása – Adószakértő, adótanácsadó | ADÓKLUB
  • Rovat: Adó Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra.

Ha a szerveren tárolt információk csak tájékozató jellegűek, akkor nem keletkezik adóköteles telephely. Ha tehát a nemzetközi internetes bevételek az értékesítés elősegítése érdekében szervert tart fenn vagy bérel Magyarország területén és azon a szerveren keresztül bonyolódnak le a megrendelések, akkor adóköteles telephelye keletkezik Magyarországon.

pénzt könnyen

Az OECD új értelmezésének egy igen érdekes következménye az, hogy a telephely keletkezéséhez nem szükséges az, hogy a külföldi személyzetet tartson a telephelyen.

Nemzetközi internetes bevételek korábbi telephely értelmezés ugyanis a személyzet jelenlétét és közreműködését feltételezte.

Hol adózik a nemzetközi e-kereskedelemből származó bevétel?

A következő kérdés az, hogy ha a külföldinek telephelye keletkezett Magyarországon, akkor vajon adózási szempontból mekkora jövedelmet kell a telephelynek "betudni", leadózni? Ezzel kapcsolatosan végleges álláspont még nem született. Az OECD illetékes munkabizottsága nemzetközi internetes bevételek megjelentetett egy vitaanyagot ben, amely ebben a tekintetben a következő érvelést tartalmazza: A telephelyet úgy kell felfogni, mint egy különálló profittermelő helyet, amely saját eszközökkel, vállalkozási tevékenységgel és vállalkozási kockázattal rendelkezik.

Az adóköteles jövedelem tehát az eszközökkel kitermelhető bevételtől és attól a kockázattól függ, amely ezekhez a kitermelhető bevételekhez kötődik. A telephely egy külön kis vállalkozásként kezelendő még akkor is, ha jogilag nem az.

Ezért az eszközöket nem a jogi értelemben vett tulajdonosnál, hanem azok gazdasági értelemben vett használójánál kell figyelembe venni.

Az szja-bevallásával kapcsolatos friss változások

A kockázatokat pedig amelyek jellemzően piaci kockázatok a ténylegesen végzett vállalkozási tevékenység alapján kell mérlegelni ehhez egyfajta funkcionális elemzést kell elkészíteni. Az elemzések azt mutatják, hogy az esetek többségében igen kevés adóköteles jövedelmet lehet ilyen módon az elektronikus kereskedelmi tevékenység során a telephelyhez rendelni.

A szerveren kívül nemigen van olyan eszköz, amely az értelmezések alapján a telephelyhez tartozik.

hogyan lehet az interneten dolgozni és keresni

A funkcionális elemzések pedig arra jutnak, hogy a szerveren keresztül végzett tényleges tevékenység döntő részben adminisztrációs jellegű, emiatt a telephelyhez rendelhető üzleti kockázatok inkább az anyacégnél jelentkeznek, mintsem a telephelynél. Ha azonban a szerveren keresztül végzett tevékenységhez olyan immateriális javak is kapcsolódnak, amelyeket erre a szerverre dolgoztak ki pl.

A jövedelemadó bevallások mumusai, avagy mit kezdjünk külföldről származó jövedelmünkkel?

Ha ez az immateriális jószág egyben az elektronikus értékesítés célja pl. Ugyanezek a szabályok alkalmazandók abban az esetben, ha magyar cégek külföldre értékesítenek az Interneten.

Ha ehhez Magyarországon lévő szervert használnak, akkor nem merülhet fel a külföldi adóztatás kérdése.

Lehet, hogy érdekel